- AsesorÃa y Aseguramiento en materia de Control Interno a la Alta Dirección y Autoridades de las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad de Panamá.
- Evaluación del Ambiente de Control Interno a diferentes procesos de la Universidad de Panamá.
- Evaluación de Gestión de Riesgos.
- AuditorÃa de Seguimiento de Recomendaciones.
- AuditorÃa Operacional o desempeño.
- AuditorÃa Financiera.
- AuditorÃa Especial sobre aspectos operativos y financieros en diferentes unidades académicas y administrativas.
- AuditorÃas Especiales para la determinación de responsabilidades y afectación al patrimonio.
- Elaboración de Manuales de Procedimientos a fin de mejorar la estructura de control interno Institucional.
- Establecer polÃticas y procedimientos con el fin de fortalecer las actividades de control interno en la Administración Universitaria.
- Capacitación a través de Seminarios y Conferencias a los funcionarios de la Institución en aspectos sobre contabilidad, auditorÃa y otros aspectos de Ãndole financieros y administrativos.